Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Número da Liquidação: |
0003716/2014 |
Data da Liquidação: |
30/06/2014 |
Número do Empenho: |
0000125/2014 |
Beneficiário: |
Intercol Telecomunicações Ltda EPP
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
03.879.067/0001-36 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n. 98/13, relativo a Prestação de Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas Secretarias e Setores desta Prefeitura.
(Junta Militar, Nac e Nosso Crédito)
N.F. 77 |
Valor: |
R$ 420,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR, CART. ELEITORAL E NOSSO CREDITO |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000031/2013 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000098/2013 |
Processo: |
0000440/2013 |