Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO |
Número da Liquidação: |
0007972/2013 |
Data da Liquidação: |
30/12/2013 |
Número do Empenho: |
0000697/2013 |
Beneficiário: |
Posto Ouro Branco Ltda
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
03.378.184/0001-16 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS SIENA PLACA MTA 1561 E ÔNIBUS PLACA MSA 8063, LOTADOS NA SEMEC, PARA O EXERCÍCIO DE 2013, CONF. CONTRATO N. 36/2013.
N.F. 2817 |
Valor: |
R$ 452,70 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
11010000 - MDE |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Programa: |
0012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO |
Ação: |
2.007 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000007/2013 |
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000036/2013 |
Processo: |
0000008/2013 |