Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
Número da Liquidação: |
0004587/2015 |
Data da Liquidação: |
15/09/2015 |
Número do Empenho: |
0002441/2015 |
Beneficiário: |
Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
19.971.923/0001-19 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESSA MUNICIPALIDADE, COMO TAMBÉM AS DOS MUNICÍPES, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.
TERMO 12/2015.
NOTA FISCAL Nº 299 |
Valor: |
R$ 1.312,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.008 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGER |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000017/2015 |
Processo: |
0005454/2014 |