Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |
Número da Liquidação: |
0002469/2015 |
Data da Liquidação: |
29/05/2015 |
Número do Empenho: |
0000747/2015 |
Beneficiário: |
Alecir Vieira da Silva
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
11.470.328/0001-98 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Contratação de empresa para prestar manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos retransmissores e repetidores de sinal de Tv de forma continua sem fornecimento de material, para atender as necessidades de todos os distritos e a Sede do Município de São Domingos do Norte-ES.
NOTA FISCAL Nº 4 |
Valor: |
R$ 778,05 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Programa: |
0018 - INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS |
Ação: |
2.090 - MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIO |
Função: |
24 - Comunicações |
Subfunção: |
722 - Telecomunicações |
Dispensa/Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000027/2015 |
Processo: |
0000169/2015 |