Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Número da Liquidação: |
0004320/2015 |
Data da Liquidação: |
31/08/2015 |
Número do Empenho: |
0000737/2015 |
Beneficiário: |
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.087.576/0001-94 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
ESTIMATIVA DE GASTOS COM ÁGUA E ESGOTO, DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.
FATURA Nº 75697 |
Valor: |
R$ 33,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903936000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Programa: |
0010 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Ação: |
2.044 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
306 - Alimentação e Nutrição |
Dispensa/Inexigibilidade: |
51 - ARTIGO 25 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0001725/2015 |