Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
040 - DEPARTAMENTO DE APOIO AO ENSINO MÉDIO, SUPERIOR, PROFISSIONAL E ESPECIAL |
Número da Liquidação: |
0005189/2015 |
Data da Liquidação: |
06/10/2015 |
Número do Empenho: |
0000079/2015 |
Beneficiário: |
Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
01.008.047/0001-64 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, PERCURSO SÃO DOMINGOS A COLATINA E SÃO DOMINGOS A NOVA VENÉCIA FAZENDO 130 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 200 DIAS LETIVOS NO ANO DE 2015.
NOTA FISCAL Nº 1378 |
Valor: |
R$ 12.803,70 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Programa: |
0011 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR |
Ação: |
2.050 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
364 - Ensino Superior |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000005/2014 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000037/2014 |
Processo: |
0006120/2013 |