Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Número da Liquidação: |
0000153/2024 |
Data da Liquidação: |
07/02/2024 |
Número do Empenho: |
0000100/2024 |
Beneficiário: |
CARVEL - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
35.831.321/0001-12 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. AE 051/2024 AFE 051/2024
MB SPRINTER E ONIBUS VOLARE PPV1006 - ORÇAMENTOS Nº 394845, 8473, 8480, 8494 E 8476.
ATA REG PREÇOS 065/2021 PREGÃO PRESENCIAL 029/2021 PROC ADM 1462/2021 CONTRATO 17/2022
(EMENDA CONSTITUCIONAL N° 132/2023 - ADCT ART. 137) |
Valor: |
R$ 62.590,51 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
Fonte de Recursos: |
260200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Programa: |
0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA |
Ação: |
8.900 - EXECUÇÃO DE DESPESA PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
|
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000017/2022 |
Processo: |
0001907/2022 |