Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |
Número da Liquidação: |
0000004/2024 |
Data da Liquidação: |
03/01/2024 |
Número do Empenho: |
0000036/2024 |
Beneficiário: |
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.485.069/0001-09 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Estimativa de despesas com fornecimento de energia elétrica para Aparelho Repetidor de TV, no exercício de 2024.ID 49573 |
Valor: |
R$ 104,80 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
Fonte de Recursos: |
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Programa: |
0018 - INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO ABRANGENTE A TODOS |
Ação: |
2.082 - MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIO |
Função: |
24 - Comunicações |
Subfunção: |
722 - Telecomunicações |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
|
Processo: |
0000075/2024 |