Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |
Número da Liquidação: |
0001840/2023 |
Data da Liquidação: |
04/04/2023 |
Número do Empenho: |
0000601/2023 |
Beneficiário: |
ALECIR V. DA SILVA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
11.470.328/0001-98 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
SEMUR - ESTIMATIVA PARA OS ULTIMOS 03 MESES DE CONTRATO - 1.1 manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos retransmissores e repetidores de sinais de tv, a serem executadas de forma contínua, conforme abaixo:
Manutenção de alta complexidade nos se |
Valor: |
R$ 1.260,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
Fonte de Recursos: |
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Programa: |
0018 - INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO ABRANGENTE A TODOS |
Ação: |
2.082 - MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIO |
Função: |
24 - Comunicações |
Subfunção: |
722 - Telecomunicações |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
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Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000029/2022 |
Processo: |
0006526/2022 |