Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA |
Número do Empenho: |
0001714/2020 |
Data do Empenho: |
20/05/2020 |
Beneficiário: |
N. Nunes Comercio Distribuidor LTDA EPP
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
17.630.850/0001-76 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE) QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. AF 338/2020, TERMO 78/2019. |
Valor do empenho: |
R$ 307,29 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Ação: |
2.010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS DA SECONT |
Subtítulo: |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
124 - Controle Interno |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000039/2019 |
Processo: |
0004105/2019 |