Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Número do Empenho: |
0000365/2020 |
Data do Empenho: |
14/04/2020 |
Beneficiário: |
N. Nunes Comercio Distribuidor LTDA EPP
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
17.630.850/0001-76 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PÓ DE CAFÉ) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE "HILÁRIO PIANTAVINHA". AF 73/2020. TERMO 39/2019. |
Valor do empenho: |
R$ 128,00 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |
Ação: |
2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA |
Subtítulo: |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000006/2019 |
Processo: |
0001164/2019 |