EMPENHO 0000365/2020

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Empenho: 0000365/2020 Data do Empenho: 14/04/2020
Beneficiário: N. Nunes Comercio Distribuidor LTDA EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 17.630.850/0001-76
Bem adquirido / Serviço prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PÓ DE CAFÉ) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE "HILÁRIO PIANTAVINHA". AF 73/2020. TERMO 39/2019.
Valor do empenho: R$ 128,00
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie: Original
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Ação: 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA
Subtítulo: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000006/2019
Processo: 0001164/2019