Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Número do Empenho: |
0000842/2013 |
Data do Empenho: |
26/03/2013 |
Beneficiário: |
AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
07.733.013/0001-19 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA SEMUR, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013. |
Valor do empenho: |
R$ 245,60 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL |
Grupo de Natureza da Despesa: |
44000000000 - INVESTIMENTOS |
Modalidade de Aplicação: |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Ação: |
2.006 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Subtítulo: |
44909301000 - INDENIZACAO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0001731/2013 |