Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Número do Empenho: |
0001037/2018 |
Data do Empenho: |
08/11/2018 |
Beneficiário: |
CDA Comercial Distribuidora Armini
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
21.610.147/0001-73 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2018.
PSF - TERMO 3/2018 - AF 204/2018. |
Valor do empenho: |
R$ 373,60 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
12030000 - RECURSOS DO SUS |
Ação: |
2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA |
Subtítulo: |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Programa: |
0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
301 - Atenção Básica |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000003/2018 |
Processo: |
0000517/2018 |