Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS |
Número do Empenho: |
0002961/2018 |
Data do Empenho: |
28/09/2018 |
Beneficiário: |
JL de Andrade Moschen ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
06.038.513/0001-78 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Aquisição de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, para o exercício de 2018.
NOSSO CRÉDITO - AF 785/2018 - TERMO 37/2018
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Valor do empenho: |
R$ 215,00 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Ação: |
2.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA |
Subtítulo: |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Programa: |
0005 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
126 - Tecnologia da Informação |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000033/2017 |
Processo: |
0000196/2017 |