Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
Número do Empenho: |
0002165/2017 |
Data do Empenho: |
18/08/2017 |
Beneficiário: |
Intercol Telecomunicações Ltda EPP
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
03.879.067/0001-36 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Prestação de Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias da semana.
NAC E TRIBUTAÇÃO
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Valor do empenho: |
R$ 2.948,00 |
Tipo de Empenho: |
Global |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Ação: |
2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC |
Subtítulo: |
33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO |
Programa: |
0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
129 - Administração de Receitas |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000030/2017 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000074/2017 |
Processo: |
000001793/2017 |