EMPENHO 0001680/2017

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Número do Empenho: 0001680/2017 Data do Empenho: 28/06/2017
Beneficiário: Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 19.971.923/0001-19
Bem adquirido / Serviço prestado: Prestação de Serviços de Materiais Gráficos para atender as necessidades dos funcionários das diversas secretarias desta municipalidade como também as dos munícipes, para o exercício de 2017. CONTABILIDADE
Valor do empenho: R$ 4.900,00
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie: Original
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ação: 2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E TESOURARIA
Subtítulo: 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Função: 04 - Administração Subfunção: 123 - Administração Financeira
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000015/2017
Processo: 0001361/2017