Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Número do Empenho: |
0001263/2017 |
Data do Empenho: |
09/05/2017 |
Beneficiário: |
VANDA SANTANA MALAGONI
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
940.257.547-20 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS GASTA COM COMBUSTÍVEL PELA SERVIDORA VANDA SANTANA MALAGONI, ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO A MESMA PARTICIPOU DO CURSO DE FORMAÇÃO DO BPC EM LINHARES/ES, POIS NA OCASIÃO NÃO HAVIA VEÍCULO DISPONÍVEL PARA CONDUZÍ-LA. |
Valor do empenho: |
R$ 80,00 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Ação: |
2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS |
Subtítulo: |
33909302000 - RESTITUIÇÕES |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0001622/2017 |