Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - GABINETE DO PREFEITO |
Número do Empenho: |
0001260/2017 |
Data do Empenho: |
08/05/2017 |
Beneficiário: |
VIXTUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
31.274.491/0001-92 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA IDA E VOLTA - VITÓRIA X BRASÍLIA E VICE-VERSA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAINDO NO DIA 15 DE MAIO DE 2017 E RETORNO NO DIA 18 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. |
Valor do empenho: |
R$ 812,39 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Ação: |
2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO |
Subtítulo: |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0001484/2017 |