Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - GABINETE DO PREFEITO |
Número do Empenho: |
0000689/2017 |
Data do Empenho: |
10/03/2017 |
Beneficiário: |
Walace Marchesini ME
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
01.984.948/0001-91 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS ( COPO E GUARDANAPO) PARA SEREM CONSUMIDOS E UTILIZADOS NA RECEPÇÃO DE VÁRIAS AUTORIDADES QUE ESTARÃO NO MUNICÍPIO NO DIA 10 DE MARÇO/17, ÀS 16 HORAS. |
Valor do empenho: |
R$ 295,50 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Ação: |
2.006 - RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, AGENTES HONORÍCOS, DELEGADOS E OUTROS |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0001146/2017 |