Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Número do Empenho: |
0000674/2017 |
Data do Empenho: |
07/03/2017 |
Beneficiário: |
FILTRÁGUA COM. E SERV. EM ELETROD. LTDA. ME
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
08.729.502/0001-60 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PARA SER UTILIZADO NA COZINHA DESTA PREFEITURA. |
Valor do empenho: |
R$ 685,00 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL |
Grupo de Natureza da Despesa: |
44000000000 - INVESTIMENTOS |
Modalidade de Aplicação: |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Ação: |
2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF |
Subtítulo: |
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0001053/2017 |