Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA |
Número do Empenho: |
0000634/2017 |
Data do Empenho: |
24/02/2017 |
Beneficiário: |
SECONTI-ADM. GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
|
Bem adquirido / Serviço prestado: |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECONT-ADMINISTRAÇÃO GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO. |
Valor do empenho: |
R$ 5.367,84 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Ação: |
2.010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS DA SECONT |
Subtítulo: |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
124 - Controle Interno |
Dispensa/Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0000959/2017 |