Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Número do Empenho: |
0000132/2017 |
Data do Empenho: |
02/01/2017 |
Beneficiário: |
Intercol Telecomunicações Ltda EPP
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
03.879.067/0001-36 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 98/2013, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE CURSOS. |
Valor do empenho: |
R$ 1.433,60 |
Tipo de Empenho: |
Global |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Ação: |
2.083 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE NATUREZA ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E SOCIAL |
Subtítulo: |
33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO |
Programa: |
0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL |
Função: |
08 - Assistência Social |
Subfunção: |
244 - Assistência Comunitária |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000031/2013 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000098/2013 |
Processo: |
0000440/2013 |