Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Número do Empenho: |
0000163/2017 |
Data do Empenho: |
17/02/2017 |
Beneficiário: |
Alternativo Comércio e Serviços LTDA - ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
11.629.122/0001-68 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO.
(TERMO Nº 14/2016) |
Valor do empenho: |
R$ 535,00 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
12030000 - RECURSOS DO SUS |
Ação: |
2.071 - MANUTENÇÃO E APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E OUTRAS |
Subtítulo: |
33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA |
Programa: |
0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
303 - Suporte Profilático e Terapêutico |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000007/2016 |
Processo: |
0001298/2016 |