EMPENHO 0002391/2013

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Empenho: 0002391/2013 Data do Empenho: 26/08/2013
Beneficiário: DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.928.675/0001-93
Bem adquirido / Serviço prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA NO POSTO DE SAÚDE ARTHUR SCARAMUSSA, NO CORREGO DA DIVISA.
Valor do empenho: R$ 175,00
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie: Original
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Ação: 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Subtítulo: 33903030000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0003722/2013