Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Número do Empenho: |
0002419/2014 |
Data do Empenho: |
07/08/2014 |
Beneficiário: |
NATÁLIA ALTOÉ PUPIM
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
06.867.143/0001-81 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTIVA PARA USO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEMAF. |
Valor do empenho: |
R$ 2.935,65 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Ação: |
2.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0005 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
126 - Tecnologia da Informação |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000736/2014 |