EMPENHO 0001923/2014

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Número do Empenho: 0001923/2014 Data do Empenho: 27/06/2014
Beneficiário: GILSANDRA IARA MARINO CPF/CNPJ do Beneficiário: 002.886.197-30
Bem adquirido / Serviço prestado: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM TAXI NO ITINERÁRIO HOTEL PARISE A ESESP NO DIA 10/06/14 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CAPACITAÇAO DOS SERVIDORES 2014.
Valor do empenho: R$ 20,00
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie: Original
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ação: 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Subtítulo: 33909302000 - RESTITUIÇÕES
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002611/2014