Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO |
Número do Empenho: |
0000523/2014 |
Data do Empenho: |
13/02/2014 |
Beneficiário: |
Real Norte Comércio de Alimentos e Serviços Ltda-ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
17.827.474/0001-04 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e das Escolas de Ensino da Rede Municipal, para o exercício de 2014.
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Valor do empenho: |
R$ 246,55 |
Tipo de Empenho: |
Global |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
11010000 - MDE |
Ação: |
2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000006/2014 |
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000040/2014 |
Processo: |
0000129/2014 |