EMPENHO 0000519/2014

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Empenho: 0000519/2014 Data do Empenho: 13/02/2014
Beneficiário: Primus Comercial Atacadista Ltda-EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 15.335.348/0001-07
Bem adquirido / Serviço prestado: Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e das Escolas de Ensino da Rede Municipal, para o exercício de 2014. (Secretaria)
Valor do empenho: R$ 962,70
Tipo de Empenho: Global Espécie: Original
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Ação: 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000006/2014
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000039/2014
Processo: 0000129/2014