Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Número do Empenho: |
0000318/2014 |
Data do Empenho: |
28/01/2014 |
Beneficiário: |
VIVO S/A
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
02.325.945/0001-09 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS (27) 3742-1066 E 3742-1048, DA SEMSA, RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO/13. |
Valor do empenho: |
R$ 4,47 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
Fonte de Recursos: |
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE |
Ação: |
2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SESA |
Subtítulo: |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000549/2014 |