EMPENHO 0002441/2015

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Número do Empenho: 0002441/2015 Data do Empenho: 15/09/2015
Beneficiário: Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 19.971.923/0001-19
Bem adquirido / Serviço prestado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESSA MUNICIPALIDADE, COMO TAMBÉM AS DOS MUNICÍPES, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. TERMO 12/2015.
Valor do empenho: R$ 1.312,00
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie: Original
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos: 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL
Ação: 2.008 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGER
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000017/2015
Processo: 0005454/2014