Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Número do Empenho: |
0000083/2015 |
Data do Empenho: |
22/01/2015 |
Beneficiário: |
SULFIMAX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
11.193.834/0001-87 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA: OUTDOOR, FAIXAS E PLANFLETOS, QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJETO "OUTUBRO ROSA". |
Valor do empenho: |
R$ 2.630,00 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
Fonte de Recursos: |
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE |
Ação: |
2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SESA |
Subtítulo: |
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0004413/2014 |