Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO |
Número do Empenho: |
0002807/2016 |
Data do Empenho: |
30/11/2016 |
Beneficiário: |
JOÃO ROBERTO BRUNI
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
009.857.627-56 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS POR OCASIÃO DE VIAGEM, ONDE O SERVIDOR PRESTOU SERVIÇOS BUSCANDO OS ALUNOS DO IFES EM NOVA VENÉCIA. |
Valor do empenho: |
R$ 30,00 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Fonte de Recursos: |
11010000 - MDE |
Ação: |
2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC |
Subtítulo: |
33909302000 - RESTITUIÇÕES |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0003549/2016 |