Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Número do Empenho: |
0000954/2016 |
Data do Empenho: |
29/12/2016 |
Beneficiário: |
Viação São Gabriel Ltda
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.492.479/0001-87 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, PELO ENCERRMENTO DO EXERCÍCIO. |
Valor do empenho: |
R$ -1.432,20 |
Tipo de Empenho: |
Global |
Espécie: |
Anulação |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Fonte de Recursos: |
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Ação: |
2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL |
Subtítulo: |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Programa: |
0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS |
Função: |
08 - Assistência Social |
Subfunção: |
244 - Assistência Comunitária |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000016/2016 |
Processo: |
0000191/2016 |