EMPENHO 0000217/2016

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Empenho: 0000217/2016 Data do Empenho: 15/01/2016
Beneficiário: Parana Cartuchos Suprimentos de Informática LTDA ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.685.138/0001-10
Bem adquirido / Serviço prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA (PAPELARIA, CARTUCHO, TONER E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS "JOÃO GABRIEL". (TERMO Nº 44/2015)
Valor do empenho: R$ 133,20
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie: Original
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos: 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Ação: 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000031/2015
Processo: 0005479/2014