EMPENHO 0000203/2016

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Número do Empenho: 0000203/2016 Data do Empenho: 15/01/2016
Beneficiário: Monsaras Distribuidora e Comércio LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 23.417.238/0001-12
Bem adquirido / Serviço prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA (PAPELARIA, CARTUCHO, TONER E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROGER. (TERMO Nº 43/2015)
Valor do empenho: R$ 207,98
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie: Original
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ação: 2.008 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGER
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000031/2015
Processo: 0005479/2014