Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO |
Número do Empenho: |
0001148/2024 |
Data do Empenho: |
16/04/2024 |
Beneficiário: |
JL TURSIMO LTDA
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
34.056.732/0001-15 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Contratação de empresa para executar serviços de fretamento de transporte escolar, em atendimento aos alunos da rede MUNICIPALde Ensino Fundamental, residentes na zona rural do município de São Domingos do Norte, no mês 04/2024, conforme Contrato 041/2023 e Aditivo Contratual. |
Valor do empenho: |
R$ 153.702,66 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Fonte de Recursos: |
150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE |
Ação: |
2.035 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO |
Subtítulo: |
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR |
Programa: |
0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
361 - Ensino Fundamental |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000001/2023 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000041/2023 |
Processo: |
0008535/2022 |