Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Número do Empenho: |
0001142/2024 |
Data do Empenho: |
15/04/2024 |
Beneficiário: |
GRÁFICA AQUARIUS LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.065.614/0001-08 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades do Centro de Referência Especializada da Assistência Social - CREAS. |
Valor do empenho: |
R$ 400,00 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Ação: |
2.117 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS |
Função: |
08 - Assistência Social |
Subfunção: |
244 - Assistência Comunitária |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Eletrônico |
N° Licitação: |
0000002/2023 |
Tipo de Contrato: |
Termo |
N° Contrato: |
0000031/2023 |
Processo: |
0000166/2023 |