Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO |
Número do Empenho: |
0001124/2024 |
Data do Empenho: |
12/04/2024 |
Beneficiário: |
CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
47.270.248/0001-36 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Aquisição de protetores para pneus 215/75 R17 desta Secretaria, utilizados no transporte escolar, conforme Contrato 057/2024. |
Valor do empenho: |
R$ 2.841,86 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE |
Ação: |
2.035 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO |
Subtítulo: |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Programa: |
0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
361 - Ensino Fundamental |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
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Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000057/2024 |
Processo: |
0002214/2024 |