Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO |
Número do Empenho: |
0001119/2024 |
Data do Empenho: |
12/04/2024 |
Beneficiário: |
LUCAS LORENZO COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
21.035.519/0001-85 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Aquisição de pneus 7.50 R16 liso e 900/20 para veículos desta Secretaria, utilizados no transporte escolar, conforme Contrtato 053/2024. |
Valor do empenho: |
R$ 28.884,00 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE |
Ação: |
2.035 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO |
Subtítulo: |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Programa: |
0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
361 - Ensino Fundamental |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
|
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000053/2024 |
Processo: |
0002202/2024 |