Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Número do Empenho: |
0000530/2024 |
Data do Empenho: |
23/02/2024 |
Beneficiário: |
ROSELKY GRÁFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.353.630/0001-04 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Aquisição de carteiras de (Autistas, Idosos e outros) colorida, com capinha de plástoco para proteção. conforme arte solicitada, em antendimento aos projetos desenvolvidos pelo CRAS. |
Valor do empenho: |
R$ 243,00 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Ação: |
2.078 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL |
Função: |
08 - Assistência Social |
Subfunção: |
244 - Assistência Comunitária |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Eletrônico |
N° Licitação: |
0000002/2023 |
Tipo de Contrato: |
Termo |
N° Contrato: |
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Processo: |
0000166/2023 |