Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - GABINETE DO PREFEITO |
Número do Empenho: |
0003529/2023 |
Data do Empenho: |
14/11/2023 |
Beneficiário: |
CLOVESTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
04.765.170/0001-18 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Condessão de passagens aérea para prefeita municipal, em viagem a Brasília - DF, para diversas agendas junto a deputados e senadores, tratando de diversos assuntos de interesse do Município, conforme Memorando em anexo. |
Valor do empenho: |
R$ 6.573,47 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
Fonte de Recursos: |
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Ação: |
2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO |
Subtítulo: |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0007217/2023 |