Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Número do Empenho: |
0000954/2023 |
Data do Empenho: |
29/12/2023 |
Beneficiário: |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
12.039.966/0001-11 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Esta anulação se fez necessária para retorno de saldo orçamentário nas dotações de 2023 para fechamento do exercício. |
Valor do empenho: |
R$ -3.000,00 |
Tipo de Empenho: |
Estimativo |
Espécie: |
Anulação |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |
Ação: |
2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
Subtítulo: |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Programa: |
0017 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
304 - Vigilância Sanitária |
Modalidade Licitatória: |
Adesão a Registro de Preços |
N° Licitação: |
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Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000100/2022 |
Processo: |
0000453/2022 |