Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |
Número do Empenho: |
0001569/2023 |
Data do Empenho: |
03/05/2023 |
Beneficiário: |
ANDRAS COM DE MÁQ. EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA - ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
04.879.468/0001-59 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Contratação de serviços de manutenção e reparo em motoserras desta Secretaria. Obs.: Serviço prestado no exercício de 2022, empenho Anulado, conforme relatório que ora regularizamos. |
Valor do empenho: |
R$ 775,00 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
Fonte de Recursos: |
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Ação: |
2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR |
Subtítulo: |
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0002837/2023 |