Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |
Número do Empenho: |
0000530/2023 |
Data do Empenho: |
03/02/2023 |
Beneficiário: |
Premoldados Lima Ltda
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
07.090.694/0001-44 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Aquisição de Manilhas de Concreto com Ferragens para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Agricultura, para serem utilizadas em manutenções e melhorias nas Vias Urbanas e Estradas Vicinais do interior, para melhorar o escoamento de água pluvial e Construções de Bueiros Públicos para dentro do Município de São Domingos do Norte. |
Valor do empenho: |
R$ 85.068,00 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Ação: |
2.085 - CONSERVAÇÃO E MANUT. DE PONTES, BUEIROS, BOCAS DE LOBO, ESCADARIA, MUROS DE ARRIMO,ABRIGOS E OUTROS |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA, ATRAENTE E COM SAÚDE |
Função: |
15 - Urbanismo |
Subfunção: |
451 - Infra_estrutura Urbana |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000012/2021 |
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000167/2022 |
Processo: |
0001724/2021 |