Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO |
Número do Empenho: |
0000349/2023 |
Data do Empenho: |
30/01/2023 |
Beneficiário: |
AURORA E-COMERCE LTDA
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
44.545.120/0001-40 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Aquisição de pneus e câmaras de ar para frota de veículos desta Secretaria, conforme Contrato. |
Valor do empenho: |
R$ 9.580,00 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE |
Ação: |
2.035 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO |
Subtítulo: |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Programa: |
0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
361 - Ensino Fundamental |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
|
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000038/2023 |
Processo: |
0000478/2023 |