Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO |
Número do Empenho: |
0000305/2023 |
Data do Empenho: |
06/03/2023 |
Beneficiário: |
NORTE COMERCIAL LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
42.177.391/0001-64 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Esta anulação foi solicitada pelo funcionário responsável pelo administrativo da SEMEC, pois o pedido foi cancelado junto ao fornecedor, desta forma o produto não foi entregue e a anulação é necessária para o retorno de saldo no termo. |
Valor do empenho: |
R$ -191,75 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Anulação |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE |
Ação: |
2.029 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC |
Subtítulo: |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000021/2022 |
Tipo de Contrato: |
Termo |
N° Contrato: |
0000031/2022 |
Processo: |
0002158/2022 |