Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA |
Número do Empenho: |
0000071/2023 |
Data do Empenho: |
04/01/2023 |
Beneficiário: |
DAVI PESTANA GIOVANELLI
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
***.395.077-** |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Estimativa de despesas com diárias para funcionário em diversas viagens, no exercício de 2023.
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Valor do empenho: |
R$ 1.500,00 |
Tipo de Empenho: |
Estimativo |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte de Recursos: |
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Ação: |
2.010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS DA SECONT |
Subtítulo: |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
124 - Controle Interno |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0000148/2023 |